一、财*收入完成情况
一、财*预算收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1-7月,一般公共预算收入20,万元,完成年度预算的58.21%,比上年同期增加万元、增长3.27%。
分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入14,万元,比上年同期增加3,万元、增长28.25%;财*部门组织收入6,万元,比上年同期减少2,万元、下降28.68%。税务部门、财*部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为69.69%、30.31%,与上年同期相比较分别增长13.58,-13.58个百分点。
从组成看:税收收入完成13,万元,比上年同期增加2,万元、增长27.25%,完成年度预算的60.20%,占一般公共预算收入的66.55%;非税收入完成6,万元,比上年同期减少2,万元、下降24.90%,完成年度预算的54.62%,占一般公共预算收入的33.45%。
从地区看:全盟合计一般公共预算收入为,万元,我市在全盟旗县中排第6位(20,万元)(排在前三名旗县分别是:锡市,万元、西乌,万元、乌拉盖41,万元),排名较上年同期上升1位。全盟一般公共预算收入增速为0.9%,我市在全盟旗县中排第5位(3.3%),排名较上年同期上升6位(增速第一是西苏67.7%,第二是白旗34.3%,第三是东乌11.2%)。全盟非税收入完成,万元,占一般公共预算收入比重33.8%,我市非税收入占一般公共预算收入比重33.4%,在全盟旗县中排第7位(第一为阿旗42.9%,第二为太旗40.6%,第三为白旗39.9%)。
1-7月,一般公共预算支出77,万元,完成调整预算数的49.32%,比上年同期减少22,万元、下降22.21%。
二、财*支出完成情况
1-7月,全市一般公共预算支出完成77,万元,完成调整预算数的49.32%,比上年同期减少22,万元、下降22.21%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成44,万元,比上年同期增加3,万元、增长9.28%,占一般公共财*预算支出的比重达到57.69%。
教育支出11,万元,完成调整预算数的49.48%,比上年同期减少3,万元、下降22.18%,主要是教育管理事务支出万元,普通教育支出10,万元、进修及培训支出80万元。
文化旅游体育与传媒支出2,万元,完成调整预算数的47.58%,比上年同期减少万元、下降22.97%,主要是文化和旅游支出万元,文物支出万元,体育支出万元,广播电视支出万元,其他文化旅游体育与传媒支出万元。
社会保障和就业支出4,万元,完成调整预算数的49.24%,比上年同期增加万元、增长13.40%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出万元,民*管理事务支出1,万元,行*事业单位养老支出万元,就业补助支出万元,抚恤支出万元,退役安置支出万元,社会福利支出万元,残疾人事业支出万元,财*对基本养老保险基金的补助支出万元,退役*人管理事务支出万元。
卫生健康支出4,万元,完成调整预算数的56.80%,比上年同期减少万元、下降13.72%,主要是卫生健康管理事务支出万元,医院支出1,万元,基层医疗卫生机构支出万元,公共卫生支出万元,财*对基本医疗保险基金的补助支出1,万元,医疗保障管理事务支出万元。
节能环保支出万元,完成调整预算数的23.21%,比上年同期减少万元、下降71.96%,主要是环境保护管理事务支出12万元,环境监测与监察支出28万元,污染防治支出40万元,其他节能环保支出40万元。
农林水支出2,万元,完成调整预算数的33.93%,比上年同期减少2,万元、下降44.07%,主要是农业农村支出万元,林业和草原支出万元,水利支出1,万元,扶贫支出24万元。
交通运输支出15,万元,完成调整预算数的48.60%,比上年同期增加9,万元、增长.88%,主要是公路水路运输支出3,万元,民用航空运输支出3,万元,成品油价格改革对交通运输的补贴支出万元,车辆购置税支出7,万元。
住房保障支出3,万元,完成调整预算数的63.78%,比上年同期增加1,万元、增长41.76%,主要是保障性安居工程支出1,万元,住房改革支出2,万元,城乡社区住宅20万元。
编辑:张海*
审核:策力木格
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